Orden de Compra. Nº3117-145-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-145-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-66-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 155057,48
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas110UnidadPINO SECO CEPILLADO PREMIUM 1X4 3.2M #603  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.140 $ 536.140
27113201
Conjuntos generales de herramientas8UnidadRODILLO 18CM CHIPORRO #1152  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.880 $ 65.880
27113201
Conjuntos generales de herramientas8UnidadMORTERO NIVELADOR DE PISO RÁPIDO 25KG #540  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.440 $ 52.440
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadPINO SECO CEPILLADO PREMIUM 1X6 3.2M #614  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadESMALTE AL AGUA INTERIOR BLANCO MATE GALON #1084  $ 37.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.190 $ 37.190
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadÓLEO HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE #1108  $ 36.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.050 $ 36.050
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadBROCHA 4" #1157  $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadAUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA PUNTA FINO 8X1/2" 100 UNIDADES #723  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadROSCALATA 8X1 1/2" + TARUGO AUTOPERFORANTE 6 UNIDADES #729  $ 6.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.522 $ 12.522
Total Neto $ 816.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.057
TOTAL OC $ 971.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.