Orden de Compra. Nº3117-1463-SE21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1463-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-54-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 1036978,77
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas9UnidadMEMBRANA ASFALTICA #1117  $ 73.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.010 $ 665.010
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Conjuntos generales de herramientas7UnidadTORNILLO DE TECHO CON GOLILLA #1844  $ 8.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.363 $ 62.363
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Conjuntos generales de herramientas100UnidadPINTURA ACRIZINC #782  $ 24.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.456.000 $ 2.456.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadPAPEL FIELTRO #712  $ 39.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.920 $ 159.920
27113201
Conjuntos generales de herramientas120UnidadPINO BRUTO 2X2 #1270  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadCLAVO DE TECHO #190  $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900
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Conjuntos generales de herramientas20UnidadTORNILLO YESO CARTON 6 1 5/8 #1848  $ 3.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.780 $ 79.780
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Conjuntos generales de herramientas10UnidadTORNILLO ROSCALATA #1535  $ 2.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.210 $ 23.210
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Conjuntos generales de herramientas2000UnidadTARUGOS DE 8" #1714  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
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Conjuntos generales de herramientas100UnidadPLANCHA DE ZINC ACANALADA #1380  $ 14.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498.000 $ 1.498.000
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Conjuntos generales de herramientas40UnidadRODILLO CHIPORRO 7" #1493  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.600 $ 199.600
Total Neto $ 5.457.783
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.036.979
TOTAL OC $ 6.494.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.