Orden de Compra. Nº3117-1472-SE17 "TRATO DIRECTO, SPICA 45, FUERTE VERGARA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1472-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2017
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO, SPICA 45, FUERTE VERGARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-33-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 42819,92
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101611
Barras de bronce2Unidad no definidaTERMINALES DE BRONCE 1/2 SO HE#951 CONTRATO DE SUMINISTROS $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792 $ 792
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1Unidad no definidaCALEFONT IONIZADO JUNKERS 14 LR GAS NATURAL#163 CONTRATO DE SUMINISTROS $ 213.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.150 $ 213.150
31191501
Papeles de lija1Unidad no definidaPLIEGO DE LIJA PARA METAL#550 CONTRATO DE SUMINISTROS $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424 $ 424
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaCINTA DE TEFLON PARA AGUA 3/4 10M#235 CONTRATO DE SUMINISTROS $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235 $ 235
30101611
Barras de bronce1Unidad no definidaCOPLA DE BRONCE 1/2X3/8 SO SO#297 CONTRATO DE SUMINISTROS $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338 $ 338
23153416
Componentes flexibles1Unidad no definidaFLEXIBLE ALTA PRESION PARA CALEFONT 1/2 HI/HE 30 CM #428 CONTRATO DE SUMINISTROS $ 7.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.366 $ 7.366
23171509
Soldadura1Unidad no definidaDISPLAY SOLDADURA ESTAÑO#363 CONTRATO DE SUMINISTROS $ 2.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.111 $ 2.111
30101611
Barras de bronce2Unidad no definidaTERMINALES DE BRONCE 1/2 SO HI#952 CONTRATO DE SUMINISTROS $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952 $ 952
Total Neto $ 225.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.820
TOTAL OC $ 268.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.