Orden de Compra. Nº3117-1501-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1501-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-66-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 18779,98
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaPERNO COCHE PAV CON TUERCA 1/4X2" 20 UNIDADES #737  $ 6.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.378 $ 6.378
27113201
Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaPERILLA 32MM BLANCA #914  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
27113201
Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaCOPLA PVC SANITARIO 110MM #1304  $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
27113201
Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaMORTERO ESTUCO EXTERIOR 25KG #538  $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
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Conjuntos generales de herramientas10Unidad no definidaLADRILLO SANSÓN 1.3X29X14CM LISO #547  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
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Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE GALÓN #1101  $ 46.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.471 $ 46.471
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Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaCLAVO TERRANO 1 1/2" ESPECIALES BOLSA 1/2KG #789  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
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Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaTUBO PVC HIDRÁULICO 20 MM X6M #1285  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
27113201
Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaSOLERILLA 6X20X50CM TIPO C MINVU #556  $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067
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Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaTUBO GALVANIZADO 4" 0.35MM #1480  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
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Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaCOPLA 1/2" SO GAS #1242  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
Total Neto $ 98.842
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.780
TOTAL OC $ 117.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.