Orden de Compra. Nº3117-151-SE10 "COMPRA VIVERES (LEGUMBRES)"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-151-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA VIVERES (LEGUMBRES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-5-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 27649,56
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON
Razón Social MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON
R.U.T. 13.191.122-k
Sucursal MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221001
Granos de Legumbres1UnidadREQUERIMIENTO DE LEGUMBRESREQUERIMIENTO DE LEGUMBRES $ 145.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.524 $ 145.524
Total Neto $ 145.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.650
TOTAL OC $ 173.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.