Orden de Compra. Nº3117-1530-SE18 "ARTICULOS DE MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1530-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 212716,4
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.PINTURA CAFÉ MORO CÓDIGO 795 $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
86131502
Pintura4Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.SIKA LATEX CÓDIGO 1545 $ 86.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.080 $ 344.080
86131502
Pintura6Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.ESMALTE AL AGUA CODIGO 1719 $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.800 $ 418.800
23231301
Rodillo alimentador10Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.RODILLO 23 CM CODIGO 1431 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
86131502
Pintura2Unidad no definidaDEPOT. BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.ESMALTE AL AGUA MARFIL CODIGO 1717 $ 63.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.400 $ 127.400
86131502
Pintura10Unidad no definidaDEPTO. BTAR. SOCIAL Ira. Z.,N.RE MOVEDOR CÓDIGO 1408 $ 8.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.280 $ 87.280
Total Neto $ 1.119.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.716
TOTAL OC $ 1.332.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.