Orden de Compra. Nº3117-1536-SE18 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1536-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 88120,48
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas1GalónBARNIZ MARINO #789  $ 15.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.740 $ 15.740
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Conjuntos generales de herramientas20UnidadFORRO DE CORTINA BLANCA #728  $ 1.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.320 $ 27.320
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadPISTOLA CALAFATERA #1271  $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadMONOMANDO DUCHA EMPOTRADA #1099  $ 25.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.542 $ 51.542
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadCINTA DE PELIGRO #1450  $ 20.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.092 $ 20.092
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadSILICONA ANTIHONGOS BLANCA #1550  $ 3.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.448 $ 14.448
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Conjuntos generales de herramientas5UnidadTAPA WC REDONDA BLANCA #1605  $ 8.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.175 $ 43.175
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Conjuntos generales de herramientas3UnidadSIFON PARA LAVAMANOS #1539  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadREJILLA PARA PILETAS DE PISO METALICA #1404  $ 12.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.012 $ 24.012
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadANTICORROSIVO WD40 #1820  $ 5.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.684 $ 10.684
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadBEFRAGUE #733  $ 2.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.544 $ 4.544
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Conjuntos generales de herramientas5UnidadLLAVE DE BOLA DE 1/2" #1008  $ 1.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.705 $ 7.705
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Conjuntos generales de herramientas18UnidadCONJUNTO DE DUCHA TELEFONO #936  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.200 $ 232.200
Total Neto $ 463.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.120
TOTAL OC $ 551.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.