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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3117-1552-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3117-58-LE11 PARA J. I. LOS DELFINES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3117-58-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
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R.U.T. |
61.102.006-6 |
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Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 1786 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
18489,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 1786 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-10-2011 |
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Proveedor |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
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R.U.T. |
96.908.760-k |
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Sucursal |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 12 | Botella | LIMPADOR PARA PISOS SIMILAR POET | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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47131603
| Esponjas | 15 | Unidad | ESPONJA ABRASIVA | |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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14111705
| Servilletas de papel | 48 | Paquete | SERVILLETAS DE PAPEL x 50 UNIDADES | |
$ 199,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.552
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$ 9.552
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46181504
| Guantes protectores | 6 | Par | GUANTES AMARILLOS DE GOMA TALLA "M" | |
$ 310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.860
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$ 1.860
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14111704
| Papel higiénico | 24 | Rollo | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL x 600 MTS. | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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14111703
| Toallas de papel | 16 | Rollo | TOALLA DE PAPEL x 250 MTS. | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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Total Neto
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$ 97.312
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.489
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$ 115.801
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.