Orden de Compra. Nº
3117-1567-SE24
"
ADQ. DE MATERIALES PARA FULGET CR. LOS MAITENES
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-1567-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES PARA FULGET CR. LOS MAITENES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-50-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
Av. Eastman Nº 1689, Paradero 6 Limache
Comuna
Limache
Impuesto
125277,8319
Dirección de Envío de la Factura
Av. Eastman Nº 1689, Paradero 6 Limache
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Easy Retail
Razón Social
EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T.
76.568.660-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Easy Retail
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
AMOLADORA 4" 115 MM 720 WAT
$ 55.094,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.188
$ 110.188
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
PACK DE DOS BATERIAS 18V 2.5 AH
$ 39.382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.382
$ 39.382
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
LIJADORA ORBITAL 180W BO3710 MAKITA
$ 72.904,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.904
$ 72.904
27113201
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad
SIKAFLEX -1A PURFORM C.GRE C5047 20UP60O
$ 12.307,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.140
$ 246.139
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
ESMERIL ANGU TE-AG18/115LI+BATERIA 4AH
$ 94.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.004
$ 94.004
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
OVEROL CANVAS AZUL C/CINTA RFX, S
$ 11.502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.004
$ 23.003
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
ANTIP SEG K2 CLARO MCCARTHY
$ 10.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.336
$ 20.335
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad
CONCRETO HOMECRETE PRESEC 25KG
$ 3.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.640
$ 11.639
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
PISTOLA CALAFATEAR PROFESIONAL
$ 5.433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.433
$ 5.433
27113201
Conjuntos generales de herramientas
5
Unidad
DISCO DIAMANTADO SEG 45" MAKITA
$ 5.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.650
$ 26.649
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad
GUANTE# DE CUERO NATURAL SIN FORRO EPP
$ 3.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.681
$ 9.681
Total Neto
$ 659.357
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.278
TOTAL OC
$ 784.635
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.