Orden de Compra. Nº3117-1567-SE24 "ADQ. DE MATERIALES PARA FULGET CR. LOS MAITENES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1567-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA FULGET CR. LOS MAITENES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-50-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación Av. Eastman Nº 1689, Paradero 6 Limache
Comuna Limache
Impuesto 125277,8319
Dirección de Envío de la Factura Av. Eastman Nº 1689, Paradero 6 Limache
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy Retail
Razón Social EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T. 76.568.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy Retail
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadAMOLADORA 4" 115 MM 720 WAT  $ 55.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.188 $ 110.188
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadPACK DE DOS BATERIAS 18V 2.5 AH  $ 39.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.382 $ 39.382
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadLIJADORA ORBITAL 180W BO3710 MAKITA  $ 72.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.904 $ 72.904
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Conjuntos generales de herramientas20UnidadSIKAFLEX -1A PURFORM C.GRE C5047 20UP60O  $ 12.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.140 $ 246.139
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadESMERIL ANGU TE-AG18/115LI+BATERIA 4AH  $ 94.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.004 $ 94.004
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadOVEROL CANVAS AZUL C/CINTA RFX, S  $ 11.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.004 $ 23.003
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadANTIP SEG K2 CLARO MCCARTHY  $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.336 $ 20.335
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Conjuntos generales de herramientas3UnidadCONCRETO HOMECRETE PRESEC 25KG  $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.640 $ 11.639
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadPISTOLA CALAFATEAR PROFESIONAL  $ 5.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.433 $ 5.433
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Conjuntos generales de herramientas5UnidadDISCO DIAMANTADO SEG 45" MAKITA  $ 5.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.650 $ 26.649
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Conjuntos generales de herramientas3UnidadGUANTE# DE CUERO NATURAL SIN FORRO EPP  $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.681 $ 9.681
Total Neto $ 659.357
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.278
TOTAL OC $ 784.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.