Orden de Compra. Nº3117-159-SE24 "ADQ. ART. DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-159-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ART. DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-45-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 35948
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel4Unidad no definidaBALDE MOPA 14 LT CON ESCURRIDOR  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo12UnidadANTIGRASA 750CC  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo40PaqueteBOLSA DE BASURA 120X130 (BOLSA DE 10 NR)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
41123001
Desecadores de vaso50PaqueteSERVILLETAS (300UN)  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 189.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.948
TOTAL OC $ 225.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.