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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3117-159-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. ART. DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3117-45-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
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R.U.T. |
61.102.006-6 |
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Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 1786 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
35948 |
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Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 1786 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-01-2024 |
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Proveedor |
PAPELES AUSTRAL |
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Razón Social |
PAPELES AUSTRAL SPA
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R.U.T. |
77.404.653-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAPELES AUSTRAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111705
| Servilletas de papel | 4 | Unidad no definida | BALDE MOPA 14 LT CON ESCURRIDOR | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 12 | Unidad | ANTIGRASA 750CC | |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.200
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$ 19.200
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 40 | Paquete | BOLSA DE BASURA 120X130 (BOLSA DE 10 NR) | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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41123001
| Desecadores de vaso | 50 | Paquete | SERVILLETAS (300UN) | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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Total Neto
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$ 189.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.948
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$ 225.148
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.