Orden de Compra. Nº3117-1604-AG24 "MATERIALES VARIOS PARA MANTENCIÓN EN AREAS COMUNES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1604-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS PARA MANTENCIÓN EN AREAS COMUNES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 67851,28
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Emi E.I.R.L.
Razón Social IMPORTADORA, EDUARDO FERNANDEZ LEMUS E.I.R.L.
R.U.T. 77.175.593-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Importadora Emi E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua1UnidadMANGUERA PLANA LAY FLAT 2” 4 BAR ROLLO 50 MTS (AZUL).  $ 58.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.764 $ 58.764
40142008
Mangueras para agua1UnidadMANGUERA PLANA LAY FLAT 1 ½”ROLLO 50 MTS (AZUL)  $ 58.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.764 $ 58.764
13102011
Nylon - Poliamida (PA)1UnidadCABEZAL NYLON AUTOCUL STIHL FS120 ORIGINAL (GRANDE).  $ 47.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.047 $ 47.047
13102011
Nylon - Poliamida (PA)1UnidadCABEZAL T45X PORTA NYLON PARA HUSQVARNA 143R.  $ 23.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.517 $ 23.517
13102011
Nylon - Poliamida (PA)1RolloNYLON STIHL PARA ORILLADORA 2.7MMX 222 MTS. ESTRI CARRETE ORIGINAL.  $ 58.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.811 $ 58.811
60131402
Campanas1UnidadCAMPANA MURAL 263 W (UT VF90) 2M INOX, URSUS TROTTER.  $ 110.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.209 $ 110.209
Total Neto $ 357.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.851
TOTAL OC $ 424.963


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.849.352-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.175.593-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.020.897-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.473.108-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.711.517-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.337.596-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.904.181-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.673.331-k Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.