Orden de Compra. Nº
3117-1619-SE25
"
ADQ. DE MATERIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-1619-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-88-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
83802,7376
Dirección de Envío de la Factura
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Easy Retail
Razón Social
EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T.
76.568.660-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Easy Retail
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
6
Unidad
COPLA SO-SO 1/2" GAS
$ 1.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.132
$ 6.130
27113201
Conjuntos generales de herramientas
16
Unidad
TERMINAL SO-HI 1/2" GAS
$ 1.593,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.488
$ 25.488
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad
ABRAZADERA METALIC 2PC 20MM(1/2) PACK10U
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.399
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
DISPLAY 2 VARILLA SOLDADURA DE PLATA 15%
$ 10.131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.131
$ 10.131
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Global
CINTA SELLA HILO GAS 3/4"X10MT
$ 3.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.475
$ 3.475
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad
PERNO COCHE C/TUERCA PAV.3/8X4" 10 UN.
$ 4.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.160
$ 49.163
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
LAM ULTRA 5 EN 1 AMARILLO SOL#BRILLANTE
$ 8.503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.006
$ 17.006
27113201
Conjuntos generales de herramientas
6
Unidad
CAÑERIA L 1/2 X 6 MT KLT
$ 29.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.870
$ 177.868
27113201
Conjuntos generales de herramientas
14
Unidad
CODO BRONCE 1/2" SO SO
$ 1.047,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.658
$ 14.651
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
LLAVE GAS 1/2 ITALBRASS
$ 5.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.440
$ 11.439
27113201
Conjuntos generales de herramientas
8
Unidad
TERMINAL SO-HE 1/2" GAS
$ 1.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.776
$ 9.772
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
BROCA PARA MADERA 10MM ALPEN
$ 3.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.536
$ 3.536
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad
M/MANDO DUCHA IPANEMA
$ 26.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.772
$ 104.771
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
BROCA METAL-HSS 9.0 MM SILVER
$ 2.238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.238
$ 2.238
Total Neto
$ 441.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.803
TOTAL OC
$ 524.870
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.