Orden de Compra. Nº3117-1621-SE23 "ADQ. MATERIALES MANTENCION C. PAPUDO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1621-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES MANTENCION C. PAPUDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-66-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación Av. baquedano Nº106
Comuna Papudo
Impuesto 91196,96
Dirección de Envío de la Factura Av. baquedano Nº106
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas2Unidad no definidaESMERIL NAGULAR 4 1/2" 850W F217.-ESMERIL NAGULAR 4 1/2" 850W F217.- $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.436 $ 134.436
27113201
Conjuntos generales de herramientas40Unidad no definidaPUNTAS CORRIENTES 1/2 BOLSA 50GR F776.-PUNTAS CORRIENTES 1/2 BOLSA 50GR F776.- $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.160 $ 141.160
27113201
Conjuntos generales de herramientas22Unidad no definidaTERMINAL CEM/HI 32MMX 1" F1289.-TERMINAL CEM/HI 32MMX 1" F1289.- $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.286 $ 33.286
27113201
Conjuntos generales de herramientas2Unidad no definidaUNION TERMOFUSION AMERICANA 20MM F1278.-UNION TERMOFUSION AMERICANA 20MM F1278.- $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
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Conjuntos generales de herramientas4Unidad no definidaANTICORROSIVO AQUA TECH GRIS MATE GALÓN F1105.-ANTICORROSIVO AQUA TECH GRIS MATE GALÓN F1105.- $ 33.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.044 $ 134.044
27113201
Conjuntos generales de herramientas3Unidad no definidaPINTURA SPRAY 430ML ULTRA COVER NEGRO MATE F1141.-PINTURA SPRAY 430ML ULTRA COVER NEGRO MATE F1141.- $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.504 $ 30.504
Total Neto $ 479.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.197
TOTAL OC $ 571.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.