Orden de Compra. Nº3117-1622-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1622-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-68-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 118128,51
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santa Fe SpA
Razón Social COMERCIAL SANTA FE SPA
R.U.T. 77.588.527-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Santa Fe SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas3UnidadENCHUFE DOBLE #221  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185
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Conjuntos generales de herramientas10UnidadPLACA CIEGA #229  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.240
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadSOPORTE RACK CHICO 2 VIAS #34  $ 3.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.808 $ 14.808
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadCABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5MM²CTE 500 ROJO #116  $ 33.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.280 $ 135.280
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadCABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5MM²CTE 500 BLANCO #429  $ 38.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.832 $ 155.832
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadCABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5MM²CTE 500 VERDE #117  $ 35.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.840 $ 140.840
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadCINTA ELÉCTRICA 20M #43  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadPASACABLES ALMA ACERO 10MT #28  $ 9.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.648 $ 19.648
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadPASACABLES ALMA ACERO 20MT #29  $ 11.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.706 $ 22.706
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadBARRA TOMATIERRA 5/8 X 1.5MT #30  $ 7.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.772 $ 29.772
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadINTERRUPTOR DOBLE #224  $ 8.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.462 $ 17.462
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadINTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 4X75A #381  $ 22.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.504 $ 22.504
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadBARRA REPARTIDORA 1X10 CONEXIONES BLANCA #359  $ 822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.644 $ 1.644
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Conjuntos generales de herramientas10UnidadCONECTOR PARA ALAMBRE 2.5MM #38  $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740 $ 6.740
Total Neto $ 621.729
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.129
TOTAL OC $ 739.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.