Orden de Compra. Nº3117-1630-SE21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1630-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-54-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 21686,6
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadTABLAS 1X4 BRUTO #1267  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
27113201
Conjuntos generales de herramientas25UnidadSACOS DE ARENA GRUESA #1568  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadSACOS DE GRAVILLA #1571  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadKG CLAVOS DE 3" #463  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
27113201
Conjuntos generales de herramientas6UnidadSACOS DE CEMENTO #389  $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.540 $ 27.540
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadSACOS DE 10 KG PEGAMENTO LADRILLO #390  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
Total Neto $ 114.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.687
TOTAL OC $ 135.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.