Orden de Compra. Nº3117-1636-SE21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1636-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-54-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 13510,9
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas100UnidadTARUGOS FISHER 6MM #1718  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
27113201
Conjuntos generales de herramientas6UnidadCAJA CHUQUI BLANCA #297  $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadENCHUFE DOBLE BLANCO #641  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
27113201
Conjuntos generales de herramientas5UnidadCANALETAS LEGRNAD #350  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas3UnidadTAPA CIEGA CON CUERPO #1659  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
27113201
Conjuntos generales de herramientas30UnidadABRAZADERAS METALICAS #4  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadCAJA TORNILLO PUNTA MADERA 1 1/4 #1839  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadSILICONA BLANCA CON FUNGICIDA #1619  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadHUINCHA AISLADORA #436  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 71.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.511
TOTAL OC $ 84.621


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.