Orden de Compra. Nº3117-1650-SE25 "ADQ. DE MATERIALES "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1650-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-88-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 216735,5498
Dirección de Envío de la Factura CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy Retail
Razón Social EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T. 76.568.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy Retail
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas14UnidadMELAMINA BLANCA 18X1830X2500 MA##  $ 42.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.462 $ 595.465
27113201
Conjuntos generales de herramientas9UnidadTORNILLO #6 X 1 5/8'' ZINCADO 600 UN  $ 6.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.108 $ 54.105
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadTAPACANTO ENCOLADO BLANCO 21MM 50M  $ 5.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.472 $ 22.473
27113201
Conjuntos generales de herramientas16UnidadDILUYENTE DUCO MULTIUSO PXL 300 1LT  $ 4.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.392 $ 65.392
27113201
Conjuntos generales de herramientas119UnidadMANILLA BARRA INOX 96MM 481  $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.718 $ 109.693
27113201
Conjuntos generales de herramientas100UnidadMANILLA BARRA INOX 96MM 481  $ 1.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.100 $ 130.137
27113201
Conjuntos generales de herramientas96UnidadPERILLA BALIN NIQUEL CEPILLADO 504  $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.856 $ 89.845
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadCARRO PLEGADUC PRO 2PTAS  $ 4.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.749
27113201
Conjuntos generales de herramientas6UnidadCARRO AL PISO D25 C/R SET  $ 2.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.402 $ 12.399
27113201
Conjuntos generales de herramientas12UnidadGUIA INFERIOR PUERTA CLOSET BLANCO  $ 1.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.472 $ 17.466
27113201
Conjuntos generales de herramientas9UnidadGUIA INFERIOR PUERTA CLOSET CAFE  $ 1.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.266 $ 13.266
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Conjuntos generales de herramientas6UnidadBISAGRA 165 2UN  $ 3.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.726 $ 21.723
Total Neto $ 1.140.713
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.736
TOTAL OC $ 1.357.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.