Orden de Compra. Nº
3117-1650-SE25
"
ADQ. DE MATERIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-1650-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-88-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
216735,5498
Dirección de Envío de la Factura
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Easy Retail
Razón Social
EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T.
76.568.660-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Easy Retail
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
14
Unidad
MELAMINA BLANCA 18X1830X2500 MA##
$ 42.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 595.462
$ 595.465
27113201
Conjuntos generales de herramientas
9
Unidad
TORNILLO #6 X 1 5/8'' ZINCADO 600 UN
$ 6.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.108
$ 54.105
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad
TAPACANTO ENCOLADO BLANCO 21MM 50M
$ 5.618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.472
$ 22.473
27113201
Conjuntos generales de herramientas
16
Unidad
DILUYENTE DUCO MULTIUSO PXL 300 1LT
$ 4.087,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.392
$ 65.392
27113201
Conjuntos generales de herramientas
119
Unidad
MANILLA BARRA INOX 96MM 481
$ 922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.718
$ 109.693
27113201
Conjuntos generales de herramientas
100
Unidad
MANILLA BARRA INOX 96MM 481
$ 1.301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.100
$ 130.137
27113201
Conjuntos generales de herramientas
96
Unidad
PERILLA BALIN NIQUEL CEPILLADO 504
$ 936,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.856
$ 89.845
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
CARRO PLEGADUC PRO 2PTAS
$ 4.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.749
27113201
Conjuntos generales de herramientas
6
Unidad
CARRO AL PISO D25 C/R SET
$ 2.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.402
$ 12.399
27113201
Conjuntos generales de herramientas
12
Unidad
GUIA INFERIOR PUERTA CLOSET BLANCO
$ 1.456,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.472
$ 17.466
27113201
Conjuntos generales de herramientas
9
Unidad
GUIA INFERIOR PUERTA CLOSET CAFE
$ 1.474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.266
$ 13.266
27113201
Conjuntos generales de herramientas
6
Unidad
BISAGRA 165 2UN
$ 3.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.726
$ 21.723
Total Neto
$ 1.140.713
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 216.736
TOTAL OC
$ 1.357.449
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.