|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3117-1663-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-10-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ESTADO DE PAGO Nº 2 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3117-68-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
|
|
R.U.T. |
61.102.006-6 |
|
Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 1786 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
3944400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 1786 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
erikapareja |
|
Razón Social |
ERIKA MELANIA PAREJA TORRES
|
|
R.U.T. |
9.600.951-8 |
|
Sucursal |
erikapareja |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153502
| Reparación de zona de pintura | 1 | Unidad | TRABAJOS CONTEMPLADOS EN ESTADO DE PAGO Nº 2, LICITACIÓN Nº 3117-68-LP16, POR ACONDICIONAMIENTO DE SITIOS DE CAMPING EN C.R. RALUNCO,DEPENDIENTES DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA.ZONA NAVAL. | |
$ 20.760.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.760.000
|
$ 20.760.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 20.760.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.944.400
|
|
$ 24.704.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.