Orden de Compra. Nº
3117-1703-SE17
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ARTÍCULOS DE ASEO- LORD COCHRANE
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Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-1703-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE ASEO- LORD COCHRANE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1786
Comuna
Valparaíso
Impuesto
16596,5
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUMINISTROS VIÑA
Razón Social
SUMINISTROS DE OFICINA HECTOR FABIAN CARRENO ABURT
R.U.T.
76.126.218-1
Sucursal
SUMINISTROS VIÑA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
6
Unidad
VIRUTILLLA DE OLLA GRUESA
VIRUTILLA DE OLLA GRUESA
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.062
$ 7.062
10191509
Insecticidas
6
Unidad
INSECTICIDA CASA Y JARDIN
INSECTICIDA CASA Y JARDIN
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
47121605
Limpiadores de suelo
3
Unidad
LIMPIADOR PARA PISOS
LIMPIADOR PARA PISOS
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBA MUNICIPAL
ESCOBA MUNICIPAL
$ 6.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
47121605
Limpiadores de suelo
3
Unidad
MOPA ALGODÓN CON MANGO.
MOPA VIRUTEX
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
42312310
Frascos limpiadores
4
Unidad
ANTIGRASA CON GATILLO
ANTIGRASA CON GATILLO
$ 2.702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.808
$ 10.808
24111503
Bolsas de plástico
6
Paquete
BOLSA BASURA 50X70 10 U
BOLSA BASURA 50X70 10 U
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.140
$ 4.140
47131816
Desodorantes
5
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
12141901
Cloro Cl
6
Litro
CLORO GEL IMPEKE 900 ML.
CLORO GEL LT.
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
Total Neto
$ 87.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.596
TOTAL OC
$ 103.946
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.