Orden de Compra. Nº3117-1717-SE24 "ADQUISICIÓN DE POCILLOS PÁSTICOS Y PLUMAVIT"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1717-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE POCILLOS PÁSTICOS Y PLUMAVIT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 96383,58
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUHOME
Razón Social FELIX EDUARDO GARCIA PAREDES-ROSALES FERRETERIA IN
R.U.T. 76.081.945-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDUHOME
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico2UnidadTAPAS POCILLOS 600 UND  $ 14.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo2UnidadCAJA DE PAPEL AL 6 UND  $ 46.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.222 $ 93.222
24111503
Bolsas de plástico4UnidadROLLO ALUSA 1400X38  $ 38.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.680 $ 153.680
24111503
Bolsas de plástico2UnidadROLLO DE BOLSAS PREPICADAS  $ 75.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.300 $ 150.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1UnidadPOCILLO PLUMAVIT 500 UND  $ 22.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.980 $ 22.980
24111503
Bolsas de plástico2UnidadPOCILLO PLASTICO 600 UN  $ 29.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200
Total Neto $ 507.282
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.384
TOTAL OC $ 603.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.