Orden de Compra. Nº3117-1732-SE14 "3117-78-LE14 PARA EDIFICIO CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1732-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2014
Nombre de la Orden de Compra 3117-78-LE14 PARA EDIFICIO CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-78-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 18226,7
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA MEYLIN
Razón Social LUISA SALOME LOPEZ VELIZ
R.U.T. 17.163.572-1
Sucursal DISTRIBUIDORA MEYLIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1GlobalADQ. DE ABARROTES SE ADJUNTA DETALLE  $ 95.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.930 $ 95.930
Total Neto $ 95.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.227
TOTAL OC $ 114.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.