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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3117-1778-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE PINTURA PRECAF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3117-50-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
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R.U.T. |
61.102.006-6 |
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Dirección de Facturación |
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
591318 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-12-2024 |
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Proveedor |
Easy Retail |
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Razón Social |
EASY RETAIL S.A. .-
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R.U.T. |
76.568.660-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Easy Retail |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 28 | Unidad | ESMAGUA PRO ADV INT/EXT SAT BLANCO 4,2GL, COD: 1203715 | |
$ 81.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.293.200
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$ 2.293.200
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27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 10 | Unidad | ESMAGUA PRO ADV INT/EXT MAT BLANCO 4,2GL, COD:1203714 | |
$ 81.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 819.000
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$ 819.000
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Total Neto
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$ 3.112.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 591.318
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$ 3.703.518
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.