Orden de Compra. Nº3117-18-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-9-L109"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-18-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-9-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-9-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 158270
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Raúl Arriagada Lopez
Razón Social JORGE RAUL ARRIAGADA LOPEZ
R.U.T. 10.831.002-2
Sucursal Jorge Raúl Arriagada Lopez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112102
Sillas para trabajar17UnidadSILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO PIVOTAL, PISTON RUEDAS Y BRAZO FIJO.  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.000 $ 833.000
Total Neto $ 833.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.270
TOTAL OC $ 991.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.