Orden de Compra. Nº3117-183-SE22 "SERVICIO LAVANDERIA CABAÑAS PUNTA OSA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-183-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA CABAÑAS PUNTA OSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-29-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N, CABAÑAS PUNTA OSAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 435076,25
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N, CABAÑAS PUNTA OSAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELUXE LTDA
Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DELUXE LIMITADA
R.U.T. 76.315.694-k
Sucursal DELUXE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1747100Unidad no definidaDEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVALESTADO DE PAGO MES DE MAYO(322001-878), JULIO(322001-884),AGOSTO(322001-892), SEPTIEMBRE(322001-894), OCTUBRE(322001-918), NOVIEMBRE(322001-919), DICIEMBRE(322001-934) .- 2021 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.747.100 $ 1.747.100
91111502
Servicios de lavandería542775Unidad no definidaDEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVALESTADO DE PAGO MES DE ENERO 2022 (322001-935) $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.775 $ 542.775
Total Neto $ 2.289.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 435.076
TOTAL OC $ 2.724.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.