Orden de Compra. Nº3117-1833-SE24 "ADQ. MATERIALES PARA CR LAS SALINAS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1833-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA CR LAS SALINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-50-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL
Comuna Viña del Mar
Impuesto 27831,39
Dirección de Envío de la Factura ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy Retail
Razón Social EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T. 76.568.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy Retail
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas5Unidad no definida(1274968) AGUARRAS 1LITRO(1274968) AGUARRAS 1LITRO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.965 $ 20.965
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Conjuntos generales de herramientas15Unidad no definida(1400857) BUZO DESECHABLE STEELGEN PLUS+ISP L(1400857) BUZO DESECHABLE STEELGEN PLUS+ISP L $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.550 $ 59.550
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Conjuntos generales de herramientas12Unidad no definida(1378802) CODO 90° 20MMPRESION VNT(1378802) CODO 90° 20MMPRESION VNT $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.364 $ 2.368
27113201
Conjuntos generales de herramientas4Unidad no definida(1377848) TERMINAL 20X1/2" HE PRESION VNT(1377848) TERMINAL 20X1/2" HE PRESION VNT $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 757
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Conjuntos generales de herramientas2Unidad no definida(827031) VALVULA BOLA PASO TOTAL 1/2(827031) VALVULA BOLA PASO TOTAL 1/2 $ 6.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.126 $ 13.127
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Conjuntos generales de herramientas8Unidad no definida(1220800) BROCHA MC CARTHY 2"(1220800) BROCHA MC CARTHY 2" $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.321
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Conjuntos generales de herramientas6Unidad no definida(105742) RODILLO TERMOFUSIONADO LANA 18CM(105742) RODILLO TERMOFUSIONADO LANA 18CM $ 4.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.836 $ 25.836
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Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definida(1101667) ADHESIVO TRADICIONAL 240CC(1101667) ADHESIVO TRADICIONAL 240CC $ 3.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.216 $ 3.216
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Conjuntos generales de herramientas2Unidad no definida(1377390) TUBERIA CLASE 16 20MM X 3MT PRSION VNT(1377390) TUBERIA CLASE 16 20MM X 3MT PRSION VNT $ 1.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.342 $ 2.342
Total Neto $ 146.481
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.831
TOTAL OC $ 174.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.