Orden de Compra. Nº
3117-1833-SE24
"
ADQ. MATERIALES PARA CR LAS SALINAS
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-1833-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES PARA CR LAS SALINAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-50-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
27831,39
Dirección de Envío de la Factura
ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Easy Retail
Razón Social
EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T.
76.568.660-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Easy Retail
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
5
Unidad no definida
(1274968) AGUARRAS 1LITRO
(1274968) AGUARRAS 1LITRO
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.965
$ 20.965
27113201
Conjuntos generales de herramientas
15
Unidad no definida
(1400857) BUZO DESECHABLE STEELGEN PLUS+ISP L
(1400857) BUZO DESECHABLE STEELGEN PLUS+ISP L
$ 3.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.550
$ 59.550
27113201
Conjuntos generales de herramientas
12
Unidad no definida
(1378802) CODO 90° 20MMPRESION VNT
(1378802) CODO 90° 20MMPRESION VNT
$ 197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.364
$ 2.368
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad no definida
(1377848) TERMINAL 20X1/2" HE PRESION VNT
(1377848) TERMINAL 20X1/2" HE PRESION VNT
$ 189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 757
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
(827031) VALVULA BOLA PASO TOTAL 1/2
(827031) VALVULA BOLA PASO TOTAL 1/2
$ 6.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.126
$ 13.127
27113201
Conjuntos generales de herramientas
8
Unidad no definida
(1220800) BROCHA MC CARTHY 2"
(1220800) BROCHA MC CARTHY 2"
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.320
$ 18.321
27113201
Conjuntos generales de herramientas
6
Unidad no definida
(105742) RODILLO TERMOFUSIONADO LANA 18CM
(105742) RODILLO TERMOFUSIONADO LANA 18CM
$ 4.306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.836
$ 25.836
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
(1101667) ADHESIVO TRADICIONAL 240CC
(1101667) ADHESIVO TRADICIONAL 240CC
$ 3.216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.216
$ 3.216
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
(1377390) TUBERIA CLASE 16 20MM X 3MT PRSION VNT
(1377390) TUBERIA CLASE 16 20MM X 3MT PRSION VNT
$ 1.171,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.342
$ 2.342
Total Neto
$ 146.481
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.831
TOTAL OC
$ 174.312
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.