Orden de Compra. Nº
3117-1848-SE25
"
ADQ. DE MATERIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-1848-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-88-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
32318,24
Dirección de Envío de la Factura
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Easy Retail
Razón Social
EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T.
76.568.660-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Easy Retail
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
ADHESIVO AGOREX 700 SILICONA BLANCO 300M
$ 7.665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.665
$ 7.665
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
KIT INSTALACION WC
$ 7.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.211
$ 7.211
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
CODO 87.5X110MM SANITARIO GRIS VNT
$ 2.523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.523
$ 2.523
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
CONCRETO HOMECRETE PRESEC 25KG
$ 3.415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.415
$ 3.415
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
CODO 87.5X75MM SANITARIO GRIS VNT
$ 1.801,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.801
$ 1.801
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
TERMINAL BRONCE 1/2 SO HI
$ 2.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.441
$ 2.441
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
CUBREJUNTA ALUM.DESNIVEL C/TORNILL BR 1M
$ 7.801,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.801
$ 7.801
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad
CERAMICA 45X45 URBAN GRIS 2.29 M2
$ 12.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.745
$ 38.745
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
SOLDADURA C/PASTA 1/8 1MT DISPLAY
$ 4.223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.223
$ 4.223
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
GUANTE ANTICORTE HDPE 5 PALMA PU EPP
$ 3.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.520
$ 6.519
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad
ADHESIVO CERAMICO POLVO BEKRON D-A 25KG
$ 11.776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.328
$ 35.328
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
SANITARIO 2 PIEZAS AGNE
$ 43.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.093
$ 43.093
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
FRAGUE BEKRON GRIS 5KG
$ 7.129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.129
$ 7.129
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
ADHESIVO PVC 60CC POMO
$ 2.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.202
$ 2.202
Total Neto
$ 170.096
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.318
TOTAL OC
$ 202.414
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.