Orden de Compra. Nº3117-1861-SE25 "ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1861-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-88-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 145250,2386
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy Retail
Razón Social EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T. 76.568.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy Retail
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas13Unidad no definidaVINILICO SPC 5MM ROBLE CARAMELO 2.48 M2VINILICO SPC 5MM ROBLE CARAMELO 2.48 M2 $ 38.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.947 $ 505.946
27113201
Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaCALEFON KOMFORTEK UT M10-D GLCALEFON KOMFORTEK UT M10-D GL $ 145.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.090 $ 145.090
27113201
Conjuntos generales de herramientas10Unidad no definida1/4 RODON PINO 19X19 3.00MT1/4 RODON PINO 19X19 3.00MT $ 4.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.730 $ 44.733
27113201
Conjuntos generales de herramientas7Unidad no definidaPACK AGOREX PL500 CARTUCHO 2X370GRPACK AGOREX PL500 CARTUCHO 2X370GR $ 9.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.705 $ 68.706
Total Neto $ 764.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.250
TOTAL OC $ 909.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.