Orden de Compra. Nº3117-1892-AG24 "JABÓN ESPUMA C.R LAS SALINAS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1892-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra JABÓN ESPUMA C.R LAS SALINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL
Comuna Viña del Mar
Impuesto 63917,9
Dirección de Envío de la Factura ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optimus Clean
Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T. 76.156.526-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Optimus Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones10CajaJABON EN ESPUMA SUAVE TORK LINEA ELEVATION DE 1000ML CODIGO DE ENVASE 520501  $ 33.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.410 $ 336.410
Total Neto $ 336.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.918
TOTAL OC $ 400.328


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.153.734-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.299.574-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.201.637-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.248.573-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.741.502-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.961.966-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.