Orden de Compra. Nº3117-190-SE17 "ASISTENCIA HABITACIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-190-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2017
Nombre de la Orden de Compra ASISTENCIA HABITACIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-122-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 130611,51
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico3UnidadCALEFONT IONIZADO EQ. JUNKERS 14 LTS, GAS NATURAL  $ 217.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.050 $ 652.050
12142002
Gas Radón Rn3UnidadCARGA GAS BUTANO  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
13111215
Película flexible de cloruro de polivinilo3UnidadFLEXIBLE ALTA PRESION PARA CALEFONT HI HE  $ 5.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.092 $ 16.092
23171509
Soldadura3UnidadDISPLAY SOLDADURA ESTAÑO  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
30222010
Depósito terminal6UnidadTERMINAL BR 1/2 SO/HI  $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.498 $ 3.498
30222024
Edificio de la terminal del ferry6UnidadTERMINAL BR 1/2 SO/HE  $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.634 $ 2.634
23131507
Tela para lijar3UnidadLIJA PARA METAL  $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762 $ 762
11162123
Tejidos de cinta3UnidadCINTA TEFLON AGUA 3/4  $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819 $ 819
23153020
Guía de cinta3UnidadTEFLON 3/4 PARA GAS  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
40142108
Tubería de bronce3UnidadCOPLA BRONCE SO SO  $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.424
Total Neto $ 687.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.612
TOTAL OC $ 818.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.