Orden de Compra. Nº3117-219-AG22 "ADQ. ART TRASLADO DE ALIMENTO DE C.R.I."
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-219-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ART TRASLADO DE ALIMENTO DE C.R.I.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 241110
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUHOME
Razón Social FELIX EDUARDO GARCIA PAREDES-ROSALES FERRETERIA IN
R.U.T. 76.081.945-k
Sucursal INDUHOME
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151502
Fibras de nilon10UnidadCUCHARA PLASTICA ( PQ DE 100 NR)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
11151502
Fibras de nilon10UnidadCUCHARA PLASTICA ( PQ 100 NR)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
11151502
Fibras de nilon10UnidadTENEDOR PLASTICA ( PQ DE 100 NR)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
11111809
Arcilla plástica40kilogramoBOLSA TRASPARENTE PREPICADA 40 X 30 CM  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000
11151502
Fibras de nilon40UnidadMARMITA DE PLUMAVIT CON TAPA BISAGRA ( PQ DE 100 NR)  $ 19.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.000 $ 788.000
11151502
Fibras de nilon100UnidadVASO PLUMAVIT DE 200CC ( PQ DE 25 NR )  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 1.269.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.110
TOTAL OC $ 1.510.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.