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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3117-219-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. ART TRASLADO DE ALIMENTO DE C.R.I. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
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R.U.T. |
61.102.006-6 |
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Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 1786 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
241110 |
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Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 1786 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-03-2022 |
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Proveedor |
INDUHOME |
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Razón Social |
FELIX EDUARDO GARCIA PAREDES-ROSALES FERRETERIA IN
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R.U.T. |
76.081.945-k |
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Sucursal |
INDUHOME |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151502
| Fibras de nilon | 10 | Unidad | CUCHARA PLASTICA ( PQ DE 100 NR) | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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11151502
| Fibras de nilon | 10 | Unidad | CUCHARA PLASTICA ( PQ 100 NR) | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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11151502
| Fibras de nilon | 10 | Unidad | TENEDOR PLASTICA ( PQ DE 100 NR) | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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11111809
| Arcilla plástica | 40 | kilogramo | BOLSA TRASPARENTE PREPICADA 40 X 30 CM | |
$ 3.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.000
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$ 146.000
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11151502
| Fibras de nilon | 40 | Unidad | MARMITA DE PLUMAVIT CON TAPA BISAGRA ( PQ DE 100 NR) | |
$ 19.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 788.000
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$ 788.000
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11151502
| Fibras de nilon | 100 | Unidad | VASO PLUMAVIT DE 200CC ( PQ DE 25 NR ) | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.000
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$ 290.000
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Total Neto
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$ 1.269.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 241.110
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$ 1.510.110
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.