Orden de Compra. Nº3117-236-SE19 "ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-236-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 38818,52
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2Unidad no definidaTINETAS DE ESMALTE AL AGUA N° 1703  $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.600 $ 139.600
86131502
Pintura2Unidad no definidaRODILLO DE ESPONJA DE 7 CMS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
86131502
Pintura2Unidad no definidaBROCHA DE 4" N° 232  $ 4.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.810 $ 9.810
86131502
Pintura2Unidad no definidaBROCHAS DE 2" N°230  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
86131502
Pintura2Unidad no definidaLITROS DE AGUARRAS N°23  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
86131502
Pintura4Unidad no definidaCINTAS DE ENMASCAR DE 48 MM X 40 MTS N°435  $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
86131502
Pintura2Unidad no definidaGALONES DE ESMALTE AL AGUA N° 816  $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.400 $ 31.400
Total Neto $ 204.308
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.819
TOTAL OC $ 243.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.