Orden de Compra. Nº3117-239-SE17 "SERV. LAVANDERIA,CABAÑAS PAPUDO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-239-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2017
Nombre de la Orden de Compra SERV. LAVANDERIA,CABAÑAS PAPUDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-151-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 158165,5
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA JOSE
Razón Social MARIA JOSE BARRIA PALACIOS
R.U.T. 13.979.659-4
Sucursal MARIA JOSE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121604
Mantel de mesa1Unidad no definidaSERV. DE LAVANDERÍA EFECTUADOS EN MES DE ENERO 2017 EN CABAÑAS PAPUDO, SEGUN FACTURA Nº 2 27/02/2017  $ 832.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.450 $ 832.450
Total Neto $ 832.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.166
TOTAL OC $ 990.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.