Orden de Compra. Nº3117-257-SE25 "PRODUCTOS DE ASEO C.R LOS MAITENES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-257-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO C.R LOS MAITENES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-45-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación Av. Eastman Nº 1689, Paradero 6 Limache
Comuna Limache
Impuesto 35625
Dirección de Envío de la Factura Av. Eastman Nº 1689, Paradero 6 Limache
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos15Unidad no definida Toalla papel industrial 250 mts doble hoja tork 2 UN $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
47131705
Accesorios para urinarios o aseos5Unidad no definida Cera para pisos liquida autobrillo incolora $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
47131705
Accesorios para urinarios o aseos10Unidad no definida Cloro concetrado al 5% 5LTS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131705
Accesorios para urinarios o aseos30Unidad no definida Bolsa basura 80x120 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131705
Accesorios para urinarios o aseos20Unidad no definida Cera para pisos liquida autobrillo incolora $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
47131705
Accesorios para urinarios o aseos3Unidad no definida Servilletas 300UN $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 187.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.625
TOTAL OC $ 223.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.