Orden de Compra. Nº3117-263-SE20 "ESTADO DE PAGO N°1"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-263-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-124-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 1561237,22
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JoseManuelVelizCarrasco
Razón Social JOSE MANUEL VELIZ CARRASCO
R.U.T. 9.507.415-4
Sucursal JoseManuelVelizCarrasco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1GlobalESTADO DE PAGO N°1, SEGÚN CONTRATO N° 05/2020, ASOCIADA A LA LICITACIÓN 3117-124-LE19; "CAMBIO DE TECHUMBRE CENTRO DE REHABILITACIÓN DALEGRIA"; SEGÚN INFORME TÉCNICO N° 080/2020, DE FECHA 24-FEBRERO-2020.-ESTADO DE PAGO N°1, SEGÚN CONTRATO N° 05/2020, ASOCIADA A LA LICITACIÓN 3117-124-LE19; "CAMBIO DE TECHUMBRE CENTRO DE REHABILITACIÓN DALEGRIA"; SEGÚN INFORME TÉCNICO N° 080/2020, DE FECHA 24-FEBRERO-2020.- $ 8.217.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.217.038 $ 8.217.038
Total Neto $ 8.217.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.561.237
TOTAL OC $ 9.778.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.