Orden de Compra. Nº3117-29-SE21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-29-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-68-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado . del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 16207,76
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónGALON DE OLEO BRILLANTE BLANCO. GALON DE OLEO BRILLANTE BLANCO # 774. $ 17.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.730 $ 34.730
31211506
Pinturas de látex2GalónGALONES DE ESMALTE AL AGUA BLANCA REVOR. GALONES DE ESMALTE AL AGUA BLANCA REVOR # 793. $ 12.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.908 $ 25.908
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA BLANCA. SILICONA BLANCA #1560. $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA PINTABLE. SILICONA PINTABLE # 1562. $ 2.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.715 $ 2.715
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO 7" NATURAL. RODILLO CHIPORRO 7" NATURAL # 1436. $ 3.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.293 $ 3.293
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 4” CONDOR. BROCHA DE 4” CONDOR # 233. $ 4.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.904 $ 4.904
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroLITRO DE DILUYENTE SINTETICO. LITRO DE DILUYENTE SINTETICO # 988. $ 2.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.874 $ 2.874
30141507
Aislamiento de tabla rígida1PlanchaPLANCHA DE INTERNIT SUPER HD 4 MM 120 X 240. PLANCHA DE INTERNIT SUPER HD 4 MM 120 X 240 # 1308. $ 7.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.275 $ 7.275
Total Neto $ 85.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.208
TOTAL OC $ 101.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.