Orden de Compra. Nº3117-301-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-8-LE10 (RALUNCO)"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-301-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-8-LE10 (RALUNCO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-8-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 7495,31
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490 $ 4.490
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadPAÑO TRAPERO CON OJAL  $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadCLORO DE 1 LR  $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.664 $ 5.664
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadPAÑO SPONGI X 3 UNIDADES  $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.330 $ 7.330
47131618
Mopas húmedas5UnidadESCOBILLON PLASTICO  $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.390 $ 8.390
47131816
Desodorantes50UnidadDESODORANTE URINARIO EN PASTILLA  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO X 750CC  $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.735 $ 2.735
Total Neto $ 39.449
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.495
TOTAL OC $ 46.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.