Orden de Compra. Nº3117-314-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3117-201-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-314-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3117-201-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas harina flor
Proveniente de Licitación 3117-201-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna -1
Impuesto 1154250
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES COMERCIALIZADORA Y MOLINER
R.U.T. 78.752.960-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo22500kilogramoHarina de trigoharina flor para panificacion en saco de 50 kg $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.075.000 $ 6.075.000
Total Neto $ 6.075.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.154.250
TOTAL OC $ 7.229.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.