Orden de Compra. Nº3117-329-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-329-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-66-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 8270,51
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadPINTURA SPRAY 430ML BLANCO BRILLANTE #1143  $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.168 $ 10.168
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadLLAVE DE PASO COMPACTA 1/2" SO VERDE #1347  $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadDESTAPA CAÑERÍAS 1 LT #1476  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadCINTA MÉTRICA 8MT #65  $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadPINTURA SPRAY 430ML ULTRA COVER NEGRO MATE #1141  $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.168 $ 10.168
Total Neto $ 43.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.271
TOTAL OC $ 51.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.