Orden de Compra. Nº
3117-330-SE26
"
ADQ. DE MATERIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-330-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-88-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
146289,5633
Dirección de Envío de la Factura
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Easy Retail
Razón Social
EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T.
76.568.660-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Easy Retail
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
MUEBLE BASE 40 4 CAJONES PREMIER GRIS
$ 64.409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.409
$ 64.409
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
MUEBLE BASE 80 2P C/ TAPA PREMIER GRIS
$ 52.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.998
$ 52.998
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
MUEBLE MURAL 80 2P PREMIER GRIS
$ 41.417,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.417
$ 41.417
27113201
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad
PISO FLOT 8MM ROBLE K4370 RS 2.40-52
$ 24.427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 488.540
$ 488.532
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
ESPUMA NIVELADORA POLIETILENO ACUST25M2
$ 14.359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.718
$ 28.717
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad
SILICONA HELA UNIV TRANSPARENTE 280ML
$ 3.431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.724
$ 13.722
27113201
Conjuntos generales de herramientas
17
Unidad
1/4 RODON PINO 13X13 3.00MT
$ 1.769,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.073
$ 30.075
27113201
Conjuntos generales de herramientas
17
Unidad
GUARDAPOLVO PINO RODON 13X43 3.00MT
$ 2.946,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.082
$ 50.075
Total Neto
$ 769.945
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 146.290
TOTAL OC
$ 916.235
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.