Orden de Compra. Nº
3117-368-SE25
"
ADQ. MATERIALES PARA MANTENCION CR LAS SALINAS
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-368-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES PARA MANTENCION CR LAS SALINAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-50-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
176903,585
Dirección de Envío de la Factura
ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Easy Retail
Razón Social
EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T.
76.568.660-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Easy Retail
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
(1410291) KIT TALADADRO PERCU INAL+64 ACC+2X2.0AH
(1410291) KIT TALADADRO PERCU INAL+64 ACC+2X2.0AH
$ 139.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.404
$ 139.404
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
(1296958) ESME.ANGULAR 125MM 1010WTE-AG125/1010CEQ
(1296958) ESME.ANGULAR 125MM 1010WTE-AG125/1010CEQ
$ 53.239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.239
$ 53.239
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
(1400863) KIT SIERRA CALADORA 550W
(1400863) KIT SIERRA CALADORA 550W
$ 30.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.550
$ 30.550
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
(1145603) ESM SINT CERELUXE AQUATECH AMAR REY 1GL
(1145603) ESM SINT CERELUXE AQUATECH AMAR REY 1GL
$ 30.926,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.852
$ 61.852
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad no definida
(683582) SEM PRADO M ESTADIO SUPER 3KG
(683582) SEM PRADO M ESTADIO SUPER 3KG
$ 26.767,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.301
$ 80.301
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad no definida
(286903) FERTILIZANTE ANASAC PRADOS 2KG
(286903) FERTILIZANTE ANASAC PRADOS 2KG
$ 6.726,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.178
$ 20.177
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
(1385576) MONOMANDO LAVAPLATO GOURMET NEGRO
(1385576) MONOMANDO LAVAPLATO GOURMET NEGRO
$ 50.296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.592
$ 100.592
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad no definida
(1190527) PINTURA TECHO ACRIZINC BASE I 4GL
(1190527) PINTURA TECHO ACRIZINC BASE I 4GL
$ 96.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.805
$ 290.806
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
(1099810) SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 1800W DWE575K-DW
(1099810) SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 1800W DWE575K-DW
$ 136.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.013
$ 136.013
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
(918484) DISCO SIERRA CIRC 7 1/4" 24D NICHOLSON
(918484) DISCO SIERRA CIRC 7 1/4" 24D NICHOLSON
$ 9.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.138
$ 18.138
Total Neto
$ 931.072
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 176.904
TOTAL OC
$ 1.107.976
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.