Orden de Compra. Nº3117-400-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-400-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-66-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 56196,11
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadVENTANA CORREDORA 150X205CM #1643  $ 136.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.134 $ 136.134
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadBARNIZ MARINO NATURAL BRILLANTE GALÓN #1120  $ 33.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.521 $ 33.521
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadDILUYENTE SINTÉTICO 1LT #1148  $ 6.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.387 $ 6.387
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadBROCHA 3" #1156  $ 5.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.667 $ 5.667
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadTABLERO MDF DURULAC 2.8X1520X2440MM CEREZO #547  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656
27113201
Conjuntos generales de herramientas3UnidadBISAGRA 35MM RECTA 2 UIDADES #892  $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.933 $ 24.933
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadMEMBRANA ASFÁLTICA 10M JD2 NEGRO #984  $ 86.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.471 $ 86.471
Total Neto $ 295.769
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.196
TOTAL OC $ 351.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.