Orden de Compra. Nº3117-422-SE24 "MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-422-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-50-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 156830,75
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy Retail
Razón Social EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T. 76.568.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy Retail
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadROLDILLO CHIPORRO 12 CM.  $ 7.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.736 $ 7.736
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadGENERADOR MONOF HYG1500 1.1KW GASOLINA.  $ 264.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.614 $ 264.614
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadLATEX PINTAMAX REVOR BLANCO 4GL PLAST.  $ 51.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.478 $ 102.478
27113201
Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaALAMBRE PUAS 14 7KG 100MT IOWA.  $ 26.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.403 $ 26.403
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadBOMBA SUMERGIBLE LEO XKS750 1HP 1"/1/2".  $ 59.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.193 $ 59.193
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadESMALTE AL AGUA SATIN REVOR 4GL BLANCO.  $ 73.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.522 $ 147.522
27113201
Conjuntos generales de herramientas5GalónOLEO BRILLANTE HABITACIONAL BLANCO.  $ 27.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.870 $ 135.870
27113201
Conjuntos generales de herramientas7UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CM.  $ 5.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.403 $ 39.403
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadESMALTE AL AGUA SATIN REVOR 4GL BASA A.  $ 73.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.522 $ 147.522
Total Neto $ 930.741
Descuento $ 105.316
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.831
TOTAL OC $ 982.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.