Orden de Compra. Nº3117-435-SE24 "MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-435-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-50-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 69149,36
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy Retail
Razón Social EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T. 76.568.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy Retail
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas4GalónESM SINT CERELUXE AQUATECH BERMELLON.  $ 27.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.644 $ 111.644
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadBROCHA MC CARTHY 2".  $ 2.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.860 $ 21.860
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadPALA PUNTA HUEVO MANGO METALICO.  $ 11.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.017 $ 11.017
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadMANGUERA RAUSAN 1/2" 20MT.  $ 23.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.924 $ 94.924
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadSERRUCHO PODAR 15" CURVO C/FUNDA.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadACOPLE RAPIDO 1/2 C/STOP ALUMINIO.  $ 3.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.310 $ 35.310
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadREGADOR GIRATORIO C/BASE 3 BRAZOS PLAST.  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.068 $ 12.068
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadRODILLO CHIPORRO 18cm.  $ 5.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.910 $ 53.910
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadTERMINAL CONECTOR RAP 1/2 XHI 1/2 Y 3/4.  $ 1.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.620 $ 12.620
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Conjuntos generales de herramientas10UnidadBROCHA MC CARTHY 3".  $ 2.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.430 $ 29.430
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Conjuntos generales de herramientas10UnidadCINTA ENMASCARAR HELA 48mm.  $ 2.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.130 $ 27.130
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Conjuntos generales de herramientas1kilogramoYESO ESPUMA 25 KG.  $ 7.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.261 $ 7.261
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Conjuntos generales de herramientas1kilogramoPASTA MURO F-15 VINILICA 25 KG.  $ 15.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.219 $ 15.219
Total Neto $ 440.393
Descuento $ 76.449
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.149
TOTAL OC $ 433.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.