Orden de Compra. Nº3117-46-SE25 "ADQ. DE MATERIALES PARA VEREDA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-46-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA VEREDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-50-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 104938,558
Dirección de Envío de la Factura CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy Retail
Razón Social EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T. 76.568.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy Retail
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadPALA PLANA MANGO MADERA  $ 9.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadGUANTE# DE CUERO NATURAL SIN FORRO EPP  $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.204 $ 6.203
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadLENTE CLASSIC MC CARTHY GRIS  $ 1.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.692 $ 2.691
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadPALA CORAZON MANGO MADERA  $ 10.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.526 $ 10.526
27113201
Conjuntos generales de herramientas100UnidadSACOS ARENA GRUESA 19 L  $ 1.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.100 $ 113.104
27113201
Conjuntos generales de herramientas40UnidadCEMENTO CBB 25 KG  $ 3.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.440 $ 156.454
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Conjuntos generales de herramientas170UnidadSACO GRAVILLA 19L  $ 1.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.270 $ 192.280
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Conjuntos generales de herramientas10UnidadPINO DIMENSIONADO VERDE 1X4 3.2MT  $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.710 $ 15.711
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadMEMBRANA CURADO ANTISOL 18 L  $ 45.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.619 $ 45.619
Total Neto $ 552.308
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.939
TOTAL OC $ 657.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.