Orden de Compra. Nº
3117-46-SE25
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ADQ. DE MATERIALES PARA VEREDA
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-46-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES PARA VEREDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-50-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
104938,558
Dirección de Envío de la Factura
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Easy Retail
Razón Social
EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T.
76.568.660-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Easy Retail
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
PALA PLANA MANGO MADERA
$ 9.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.720
$ 9.720
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad
GUANTE# DE CUERO NATURAL SIN FORRO EPP
$ 1.551,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.204
$ 6.203
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
LENTE CLASSIC MC CARTHY GRIS
$ 1.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.692
$ 2.691
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
PALA CORAZON MANGO MADERA
$ 10.526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.526
$ 10.526
27113201
Conjuntos generales de herramientas
100
Unidad
SACOS ARENA GRUESA 19 L
$ 1.131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.100
$ 113.104
27113201
Conjuntos generales de herramientas
40
Unidad
CEMENTO CBB 25 KG
$ 3.911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.440
$ 156.454
27113201
Conjuntos generales de herramientas
170
Unidad
SACO GRAVILLA 19L
$ 1.131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.270
$ 192.280
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad
PINO DIMENSIONADO VERDE 1X4 3.2MT
$ 1.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.710
$ 15.711
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
MEMBRANA CURADO ANTISOL 18 L
$ 45.619,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.619
$ 45.619
Total Neto
$ 552.308
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.939
TOTAL OC
$ 657.247
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.