Orden de Compra. Nº3117-560-SE17 "SERV. LAVANDERIA,CABAÑAS PUNTA OSAS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-560-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2017
Nombre de la Orden de Compra SERV. LAVANDERIA,CABAÑAS PUNTA OSAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-149-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 129657,9
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavaviña
Razón Social GONZALEZ AGUIRRE E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 78.290.740-9
Sucursal lavaviña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121604
Mantel de mesa1Unidad no definidaSERVICIO DE LAVANDERIA EN CABAÑAS PUNTA OSAS MES DE MARZO 2017 FACT. Nº 351 31/03/2017,SEGUN GUIAS DE DESPACHO Nº 140198-140199-140200 Y DE LA 140301 ALA 140322 Y 140333-140334-140335-140340-140341.SERVICIO DE LAVANDERIA EN CABAÑAS PUNTA OSAS MES DE MARZO 2017 FACT. Nº 351 31/03/2017,SEGUN GUIAS DE DESPACHO Nº 140198-140199-140200 Y DE LA 140301 ALA 140322 Y 140333-140334-140335-140340-140341. $ 682.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.410 $ 682.410
Total Neto $ 682.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.658
TOTAL OC $ 812.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.