Orden de Compra. Nº3117-569-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-569-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-66-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna 78
Impuesto 59436,75
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadCUCHILLO CARTONERO #93  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadSEPARADOR ENCOFRADO TORRE T 20MM NEGRO 100 UNIDADES #516  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadTUBO PVC SANITARIO 110MM 6M #1297  $ 21.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.933 $ 21.933
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadESPONJA MULTIUSO 2 EN 1 GRIS #422  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadTERMINAL TERMOFUSIÓN HE 20X 1/2 PPR #1271  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.572
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Conjuntos generales de herramientas5UnidadCELOSÍA PLANA 15X30 #1512  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadSILICONA 700 300ML #1663  $ 8.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.774 $ 16.774
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Conjuntos generales de herramientas5UnidadMEMBRANA DE CURADO 4.5 LT ANTISOL #584  $ 16.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.730 $ 82.730
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadPERFIL RECTÁNGULO 100X100X3MM 6M #1065  $ 73.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.732 $ 147.732
Total Neto $ 312.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.437
TOTAL OC $ 372.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.