Orden de Compra. Nº3117-617-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-8-LE10 (MAITENES)"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-617-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-8-LE10 (MAITENES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-8-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 7492,84
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR EN CREMA SIMILAR A CIF X 750 CC   $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.315 $ 5.315
47131604
Escobas5UnidadESCOBILLON PLASTICO   $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
47131611
Palas para basura2UnidadPALA PLASTICA   $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.046 $ 1.046
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL   $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.390 $ 8.390
24111503
Bolsas de plástico25UnidadBOLSAS DE ASEO 80 X 110 X 10 NR   $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.925 $ 12.925
47131618
Mopas húmedas10UnidadPAÑO TRAPERO C/OJAL   $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
47131803
Desinfectantes domésticos20LitroCLORO   $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
Total Neto $ 39.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.493
TOTAL OC $ 46.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.