Orden de Compra. Nº3117-628-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-628-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-66-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna 78
Impuesto 110629,59
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadVENTANAS PVC TERMOPANEL 100X100CM #1626  $ 110.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.848 $ 221.848
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadROLLO MANGA 4X25M PREMIUM #977  $ 109.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.076 $ 109.076
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadRIEL PARA CORREDORA 30X30X3000MM U 100 #857  $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.210 $ 45.210
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadPINO SECO CEPILLADO PREMIUN 1X5 3.2M #604  $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadJUEGO DE DADOS 1/2" 17 PIEZAS #345  $ 69.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.992 $ 69.992
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadSELLANTE ACRÍLICO 600 300ML #1672  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
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Conjuntos generales de herramientas3UnidadCOMPLA TERMOFUSIÓN 20MM PPR #1279  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadPINO OREGÓN CEPILLADO 1X4 3.2M #601  $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.388 $ 46.388
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadPUNTAS CORRIENTES 2 1/2 1KG #778  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE GALÓN #1101  $ 46.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.471 $ 46.471
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadDILUYENTE SINTÉTICO 1LT #1148  $ 6.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.387 $ 6.387
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadAUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA PUNTA FINO 8X1/2" 100 UNIDADES #723  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
Total Neto $ 582.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.630
TOTAL OC $ 692.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.