Orden de Compra. Nº3117-642-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-642-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-68-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 23913,59
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santa Fe SpA
Razón Social COMERCIAL SANTA FE SPA
R.U.T. 77.588.527-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Santa Fe SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadTAPA PLÁSTICA CON SALIDA CABLE #200  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadCINTRA ELÉCTRICA TEMPLEX 175 #41  $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.857 $ 3.857
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadTUBOS CONDUIT 3M 16MM #161  $ 2.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.460 $ 25.460
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadTOMA CORRIENTE DOBLE PASO MODULO BLANCO #216  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadCAJA ESTANCA IP 54 80X80X45 #203  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
27113201
Conjuntos generales de herramientas30UnidadPACK ABRAZADERA CADDY 1/2 5 UNIDADES #210  $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.770 $ 22.770
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Conjuntos generales de herramientas30UnidadCOPLA 40MM#182  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
27113201
Conjuntos generales de herramientas30UnidadDERIVACIÓN TEE 40X16 #158  $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
Total Neto $ 125.861
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.914
TOTAL OC $ 149.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.