Orden de Compra. Nº3117-67-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-162-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-67-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-162-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-162-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 654682,05
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor prontex
Razón Social RICARDO ALFONSO ULLOA FREX
R.U.T. 7.234.987-3
Sucursal prontex
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171605
Ventanas de apertura horizontal1GlobalPARTIDA V VENTANAS DE SLUMINIOEspecificaciones segun EETT. $ 3.445.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445.695 $ 3.445.695
Total Neto $ 3.445.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 654.682
TOTAL OC $ 4.100.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.